一、税务咨询
以书面、电话或晤谈的方式,为企业提供税收法律、法规方面的咨询、办税实务方面的咨询、涉税会计处理方面的咨询等,具体包括以下内容:(1)企业日常生产经营过程中涉税问题的咨询;
(2)企业改制、重组、并购、分立等过程中涉税问题的咨询;
(3)涉税方案设计;
(4)保证税款支出的准确性、及时性、合理性;
(5)其他涉税问题。
二、协助税收筹划
协助企业在遵守法律、法规,依法纳税的前提下,以对法律和法规的详尽研究为基础,对现有税法规定的不同税率、不同纳税方式的灵活利用,使企业创造的利润有更多的部分合法留归企业,主要包括:
(1)对投资经营理财活动的事前涉税筹划;
(2)纳税方案设计,规范纳税行为;
(3)降低涉税风险,节约税收成本;
(4)特别纳税事项调整筹划等。
三、税务审计
税务审计是对税收征纳活动的正确性;合理性和有效性进行的审查、监督和评价。主要包括:
(1)企业所得税汇算清缴审核鉴证;
(2)企业所得税税前弥补亏损审核鉴证;
(3)企业资产损失所得税税前扣除审核鉴证;
(4)企业注销税务登记税收清算审核鉴证;
(5)土地增值税清算审核鉴证等。
四、担任常年税务顾问
运用税法和税收政策,为纳税人的纳税行为达到最优化而提供多种方式的服务,解决税收难题,在纳税人委托授权情况下以纳税人名义处理税务事宜,协调处理税企关系,调节纳税争议,具体包括:
(1)对客户在日常生产经营过程中的税务方面的常规问题提供税务顾问服务;
(2)根据客户需求,对税务战略、经营计划以及运营结构等方面提供有价值的咨询建议;
(3)向客户提供与其有关的新颁布的税收方面的法规;
(4)分析新法规对客户的影响,并就可能产生的机遇和风险向客户提供咨询建议;
(5)派人到企业进行指导、常见的税务风险提示等。